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Pagos múltiples

Liquida varios recibos en un solo cobro

Registra un solo cobro o pago que liquida varios recibos a la vez (de uno o varios clientes/proveedores), agrupándolo en un único asiento contable. Incluye selección y filtrado de recibos, talones bancarios y liquidación de cobros de agente.

Pagos múltiples

Características

Un solo asiento

Agrupa muchos recibos en un movimiento.

Talones y agentes

Talones bancarios y liquidación de agentes.

Cómo funciona, en detalle

Qué hace Pagos múltiples

Permite procesar cobros y pagos de agrupaciones de recibos, de un mismo o varios clientes/proveedores, agrupando todo el proceso en un único asiento contable.
  • Selección y filtrado de recibos pendientes.
  • Gestión de talones bancarios con seguimiento de su estado.
  • Liquidación de cobros de agentes comerciales.
  • Selección de cuenta bancaria y de moneda (multidivisa).

Crear un pago múltiple

En Compras o Ventas → Facturas, abre la pestaña Cobros múltiples (clientes) o Pagos múltiples (proveedores) y pulsa + Nuevo. Indica fecha, cuenta bancaria, agente (opcional, cobros), concepto y «Agrupar por» (por cliente o por recibo). Puedes desactivar «Generar asiento». Los campos Recibos y Total son informativos. Guarda para continuar.

Selección de recibos

Después aparecen dos pestañas: Recibos (los ya seleccionados) y Añadir (los pendientes disponibles). En Añadir puedes filtrar por vencimiento, importe, cliente/proveedor, etc., marcar las casillas de los recibos y pulsar Añadir arriba. Puedes repetirlo para incorporar más recibos a la agrupación.

Añadir talones bancarios

En la pestaña Talones bancarios (en agrupaciones de recibos de cliente), pulsa (+) y rellena descripción, entregado, vencimiento (opcional), cobrado, total, cliente (opcional) y, para la contabilización, subcuenta y cuenta bancaria (opcionales). Guarda para finalizar.
Continúa en la guía completa →

Ayuda del módulo, paso a paso

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