Ayuda de facturación
Para el día de facturar los albaranes del mes
Un puñado de retoques pensados para la sesión de facturar en bloque: el listado de albaranes ordenado por cliente, marcar un albarán marca el resto del mismo cliente, una pantalla de repaso que agrupa los pendientes y genera una factura por cliente, aviso de las líneas con cantidad y sin precio, vuelta al listado en vez de abrir el documento nuevo, y envío masivo por correo desde el listado de facturas.
Características
Una factura por cliente
Pantalla de repaso que agrupa los albaranes pendientes.
Marcar por cliente
Marcas un albarán y se añaden los del mismo cliente.
Aviso de líneas sin precio
Cuenta las que tienen cantidad y precio cero, sin bloquear.
No pierdes el filtro
Al generar, vuelves al listado de origen y sigues.
Envío masivo por correo
Marcas facturas en el listado y salen todas por correo.
Cómo funciona, en detalle
Qué hace el módulo
No es una pantalla, son un puñado de retoques pensados para el mismo momento: el día de facturar los albaranes del mes. Cada uno ahorra poco; todos juntos cambian la tarde.
- El listado de albaranes ordenado por cliente, que es como se factura.
- Marcar un albarán marca el resto del mismo cliente, saltándose los que ya están facturados o cerrados.
- Una pantalla de repaso, Facturar pendientes, que agrupa los albaranes facturables y genera una factura por cliente.
- Aviso de las líneas con cantidad y sin precio antes de generar.
- Al generar un documento agrupado, vuelves al listado en vez de abrir el documento nuevo.
- Envío masivo por correo desde el listado de facturas.
Facturar pendientes
Es la pantalla de repaso, y se llega con el botón del listado de albaranes. Agrupa por cliente todos los albaranes que se pueden facturar —editables, no cerrados y marcados como facturables— con su total, y una casilla por albarán para desmarcar los que todavía no tocan.
Se puede filtrar por periodo (o por un rango de fechas) y por forma de pago, que es como se suele trabajar: primero los de giro, después el resto.
Al confirmar, genera una factura por cliente con los albaranes marcados. Los que se ha saltado, y por qué, quedan listados: no desaparecen en silencio.
Los avisos antes de generar
En la pantalla de Agrupar o partir, el módulo pone lo que deberías saber antes de pulsar Generar:
- Los documentos seleccionados que ya no son editables (facturados o cerrados) se dicen nada más abrir la pantalla, con su código. El programa los rechaza igualmente al generar; así no rellenas cantidades en balde.
- Cada línea muestra el precio unitario y el total, en rojo si es cero o negativo.
- Si al generar hay líneas con cantidad y sin precio, avisa y dice cuántas. No bloquea: hay líneas que van a cero a propósito.
También acorta la línea de guiones que el programa pone en los documentos agrupados, que con la plantilla estrecha se comía media página.
Cómo encenderlo
En el Panel de control, pestaña GestioERP, activa Ayuda de facturación. También desde Administración → Qué hace cada módulo. Al encenderlo aparecen el botón de Facturar pendientes en el listado de albaranes y el de envío masivo en el de facturas.
Ayuda del módulo, paso a paso
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